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第五,指定专人负责信息化会计档案的管理,定期备份,做好防消磁、防火、防潮和防尘等工作,对于存储介质保存的会计档案,应当定期检查,防止由于介质损坏而使会计档案丢失。
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第六,对正在使用的会计核算软件进行修改、对通用会计软件进行升级和对计算机硬件设备进行更换时,企业应有规范的审批流程,并采取替代性措施确保财务报告数据的连续性。
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企业内控精细化管理全案 二 财务报告流程内部控制关键控制点汇总表
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财务报告流程内部控制关键控制点汇总表如表14-1所示。
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表14-1 财务报告流程内容控制关键控制点汇总表
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续表
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续表
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企业内控精细化管理全案 三 ××公司财务报告内部控制业务流程
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(一)业务目标
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1.战略目标
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树立公司遵纪、守法和维护公司股东、债权人及其他利益相关人合法权益的公众公司的良好形象。
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2.经营目标
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保证及时满足公司会计信息使用者的需要。
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3.财务目标
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保证财务报告的真实、完整、准确与适当披露。
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4.合规目标
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(1)保证财务报告的编制符合国家规定以及上级部门的要求。
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